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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 97.992.300
Nro. de Orden de Pago
1803
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.188.896
IVA
₲ 8.908.391

Retención DNCP
₲ 349.209
Retención IVA
₲ 2.672.517
Retención Renta
₲ 1.781.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-127093
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.992.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.188.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314975
Nombre de la Licitación
Cableado de Oficinas AFD - 2do piso
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo