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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003392
Monto de la Factura
₲ 6.100.020
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.801.009
IVA
₲ 554.547

Retención DNCP
₲ 21.738
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-134156
Monto Contrato
₲ 61.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.026.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.788.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309227
Nombre de la Licitación
Soporte del VMWARE
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo