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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004163
Monto de la Factura
₲ 12.502.965
Nro. de Orden de Pago
2000001768
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.652.763
IVA
₲ 1.136.633

Retención DNCP
₲ 43.647
Retención IVA
₲ 340.990
Retención Renta
₲ 454.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
4000000091
Código de Contratación (CC)
CD-25002-24-237950
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.708.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.414.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425236
Nombre de la Licitación
CD N° 6611-2023 "Servicio de Reparaciones y Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Vehículos de la Flota ANDE, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande