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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 1.905.122
Nro. de Orden de Pago
2000000615
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.504
IVA
₲ 173.193

Retención DNCP
₲ 6.928
Retención IVA
₲ 51.958
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
4000000116
Código de Contratación (CC)
CD-25002-24-241380
Monto Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.860.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.710.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438867
Nombre de la Licitación
CD N° 6626/2024 Servicios de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande