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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005226
Monto de la Factura
₲ 3.980.340
Nro. de Orden de Pago
2000004606
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.853.693
IVA
₲ 361.849

Retención DNCP
₲ 14.474
Retención IVA
₲ 108.555
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARMEN AURORA RODRIGUEZ DE ARIAS
RUC
638470-6
Número de Contrato
4000000120
Código de Contratación (CC)
CD-25002-24-241382
Monto Contrato
₲ 9.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.778.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.599.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438867
Nombre de la Licitación
CD N° 6626/2024 Servicios de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande