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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-011-0001840
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16473517
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 70.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            136344
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 63.636
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 255
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA 
        
                                    RUC
                            
            80038052-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            6
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23016-24-238423
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.533.041
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.050.683
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.034.545
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            437601
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE AGUA MINERAL, CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        