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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002163
Nro. de Timbrado
13394964
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909

Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-141826
Monto Contrato
₲ 48.358.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.161.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.900.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS ENLACES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas