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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009307
Nro. de Timbrado
12638653
Monto de la Factura
₲ 2.035.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.027.600
IVA
₲ 185.000

Retención DNCP
₲ 7.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-149589
Monto Contrato
₲ 126.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.981.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.554.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328138
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas