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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000182
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12440374
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.900.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            89
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-03-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-03-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-03-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.594.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 900.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 36.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 270.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NILDA MORALES DE MIRANDA
        
                                    RUC
                            
            485386-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            8/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23019-17-135745
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 118.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 118.095.750
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 114.672.285
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            324189
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL ASESORAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DNCP RELACIONADOS AL ÁREA SALUD
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        