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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000240
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 833.250
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2028
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 784.127
        
                                    IVA
                            
            ₲ 75.750
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.939
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 22.725
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 22.725
        
                                    Multa
                            
            ₲ 734
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KNOW HOW S.A.
        
                                    RUC
                            
            80019900-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            12/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27007-21-202512
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.998.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.998.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.819.048
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            391749
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento de servidores
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        