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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013820
Monto de la Factura
₲ 28.380.000
Nro. de Orden de Pago
2169
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.706.870
IVA
₲ 2.580.000

Retención DNCP
₲ 100.104
Retención IVA
₲ 774.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 774.000
Multa
₲ 25.026

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
024/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-203924
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.964.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391727
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo