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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003368
Monto de la Factura
₲ 9.130.000
Nro. de Orden de Pago
1016
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.591.744
IVA
₲ 830.000

Retención DNCP
₲ 32.204
Retención IVA
₲ 249.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 249.000
Multa
₲ 8.052

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
050/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-209696
Monto Contrato
₲ 129.979.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.039.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391698
Nombre de la Licitación
Mantenimineto y Reparación de Acondicionadores de Aire de las Oficinas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo