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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000304
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11366829
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            746
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 49.818.182
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 181.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Maria Eugenia Druillet Bellassai
        
                                    RUC
                            
            3364987-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            21/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22017-15-117269
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 90.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 89.672.727
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            301897
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Paraguay
        