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Datos del Pago

Nro. de Factura
348
Nro. de Timbrado
12286678
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
06-02-2018
Fecha Emisión Cheque
14-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
IVA
₲ 490.909

Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-151321
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas