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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
45347
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
IVA
₲ 309.091

Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104838
Monto Contrato
₲ 48.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.891.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.473.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286726
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado