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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
11989
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.655
IVA
₲ 136.364

Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
83/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105987
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287799
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia