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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 3.219.000
Nro. de Orden de Pago
18729
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.211
IVA
₲ 292.636

Retención DNCP
₲ 11.471
Retención IVA
₲ 87.791
Retención Renta
₲ 58.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104030
Monto Contrato
₲ 12.495.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.495.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.882.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica