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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001453
Nro. de Timbrado
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 2.640.425
Nro. de Orden de Pago
9416
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.995
IVA
₲ 240.039

Retención DNCP
₲ 9.410
Retención IVA
₲ 72.012
Retención Renta
₲ 48.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108854
Monto Contrato
₲ 21.810.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.805.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.897.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287139
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Insumos, Reactivos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud