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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 23.835.500
Nro. de Orden de Pago
2818
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.667.127
IVA
₲ 2.166.864

Retención DNCP
₲ 84.941
Retención IVA
₲ 650.059
Retención Renta
₲ 433.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
016/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105884
Monto Contrato
₲ 99.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.367.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.389.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286308
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas