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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002514
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2776
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105985
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.555.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286293
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculo
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas