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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014484
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. de Orden de Pago
45789
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.793
IVA
₲ 289.091

Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 57.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104819
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.464.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.197.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado