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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001023
Monto de la Factura
₲ 11.330.000
Nro. de Orden de Pago
4698
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.774.624
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 40.376
Retención IVA
₲ 309.000
Retención Renta
₲ 206.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105456
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.161.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.437.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286206
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales