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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. de Orden de Pago
4790
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.010.205
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.522
Retención IVA
₲ 172.364
Retención Renta
₲ 114.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105456
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.161.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.437.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286206
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales