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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 8.461.000
Nro. de Orden de Pago
9272
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.046.257
IVA
₲ 769.182

Retención DNCP
₲ 30.152
Retención IVA
₲ 230.755
Retención Renta
₲ 153.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELICA GARAY DE MARTINEZ
RUC
761069-6
Número de Contrato
014/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108546
Monto Contrato
₲ 19.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.873.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.007.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287063
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud