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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000716
Monto de la Factura
₲ 3.745.000
Nro. de Orden de Pago
9189
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.561.426
IVA
₲ 340.455

Retención DNCP
₲ 13.346
Retención IVA
₲ 102.137
Retención Renta
₲ 68.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
010/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107846
Monto Contrato
₲ 7.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.785.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286788
Nombre de la Licitación
07 - Servicio de Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud