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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
19038
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.944
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108711
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.131.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286741
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica