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Datos del Pago

Nro. de Factura
54533846
Nro. de Timbrado
16443757
Monto de la Factura
₲ 6.966.000
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
29-08-2023
Fecha Emisión Cheque
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.312.013
IVA
₲ 633.273

Retención DNCP
₲ 19.911
Retención IVA
₲ 153.949
Retención Renta
₲ 153.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-230407
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.872.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.544.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu