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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000128
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.876.080
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1889
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-10-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.785.622
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 90.458
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            YONI  SANTACRUZ MARTINEZ
        
                                    RUC
                            
            2433323-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            30/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22014-14-94883
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 32.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.750.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.630.910
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            274120
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Canindeyu
        