Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007714
Nro. de Timbrado
13043942
Monto de la Factura
₲ 2.278.000
Nro. de Orden de Pago
10663
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.711
IVA
₲ 207.041

Retención DNCP
₲ 8.035
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-152124
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.887.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.455.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA-SEGUNDO LLAMADO - CD N° 13/2017
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel