Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000204
Nro. de Timbrado
12973140
Monto de la Factura
₲ 3.431.000
Nro. de Orden de Pago
10695
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.231.752
IVA
₲ 311.909

Retención DNCP
₲ 12.102
Retención IVA
₲ 93.573
Retención Renta
₲ 93.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-147921
Monto Contrato
₲ 14.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.674.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.463.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel