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Datos del Pago

Nro. de Factura
23
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Marizol Gallas Kressin
RUC
3586198-3
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30096-21-205576
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389459
Nombre de la Licitación
Contratacion de Consultor Individual para Asesor de UOC
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta