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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 28.600.000
Nro. de Orden de Pago
104686
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.198.080
IVA
₲ 2.600.000

Retención DNCP
₲ 101.920
Retención IVA
₲ 780.000
Retención Renta
₲ 520.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Alexander González Pinzón
RUC
6515472-0
Número de Contrato
804
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-84040
Monto Contrato
₲ 114.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.346.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264554
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Técnica en Fortalecimiento Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc