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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 6.540.000
Nro. de Orden de Pago
104915
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.219.421
IVA
₲ 594.545

Retención DNCP
₲ 23.306
Retención IVA
₲ 178.364
Retención Renta
₲ 118.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNION IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L.
RUC
80008063-7
Número de Contrato
800/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-84109
Monto Contrato
₲ 126.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.915.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264057
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria para la Parada del Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc