Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
11430
Monto de la Factura
₲ 3.245.661
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.245.661
IVA

Retención DNCP
₲ 13.035
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-26565
Monto Contrato
₲ 61.762.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.842.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.743.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211758
Nombre de la Licitación
Provisión de periódicos y semanarios
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel