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Datos del Pago

Nro. de Factura
12841
Monto de la Factura
₲ 2.007.309
Nro. de Orden de Pago
2063
Fecha de Orden de Pago
30-08-2012
Fecha Emisión Cheque
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.061
IVA

Retención DNCP
₲ 8.061
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-26565
Monto Contrato
₲ 61.762.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.842.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.743.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211758
Nombre de la Licitación
Provisión de periódicos y semanarios
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel