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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-650
Nro. de Timbrado
13355350
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
110978
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.545.455
IVA
₲ 2.954.545

Retención DNCP
₲ 114.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
CD N° 33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-181269
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.660.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.545.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360299
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agendas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal