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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-275
Nro. de Timbrado
13132108
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
109341
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.272.727
IVA
₲ 727.273

Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON CABALLERO BRACHO
RUC
384776-4
Número de Contrato
CD N° 01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-168713
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.620.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.272.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355524
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA - CIEFA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal