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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-106039
Nro. de Timbrado
13929124
Monto de la Factura
₲ 3.720.260
Nro. de Orden de Pago
113656
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.382.055
IVA
₲ 338.205
Retención DNCP
₲ 13.122
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
CD N° 15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-172351
Monto Contrato
₲ 72.644.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.047.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.322.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357842
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal