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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 994.000
Nro. de Orden de Pago
11359
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.385
IVA
₲ 90.364

Retención DNCP
₲ 3.615
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
12/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-108635
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.620.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.477.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan