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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006277
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 3.656.328
Nro. de Orden de Pago
13789
Fecha de Orden de Pago
03-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.477.101
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 13.030
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
10/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-143586
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.647.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.265.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326944
Nombre de la Licitación
alquiler de fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan