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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 7.682.688
Nro. de Orden de Pago
1513
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.306.097
IVA
₲ 698.426
Retención DNCP
₲ 27.378
Retención IVA
₲ 209.528
Retención Renta
₲ 139.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
CD 38/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28006-12-64696
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.780.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.321.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245707
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Pasajeros
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve