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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.848
IVA
₲ 310.000
Retención DNCP
₲ 12.152
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 62.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
CJB/ADM 25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24004-13-83056
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.055.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.548.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios