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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000399
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            615
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-11-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.880.400
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 100.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BARCOS Y RODADOS
        
                                    RUC
                            
            80006671-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-24004-13-79325
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 121.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 121.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 118.105.680
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            258332
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios
        