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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001292
Nro. de Timbrado
16772775
Monto de la Factura
₲ 14.870.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.858.840
IVA
₲ 1.351.818

Retención DNCP
₲ 51.910
Retención IVA
₲ 405.545
Retención Renta
₲ 540.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233954
Monto Contrato
₲ 14.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.857.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.858.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para la Granja GREIS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción