- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000651/2/3/4/5/6/7
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.120.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            817
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.707.332
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 102.668
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALCIDES NORBERTO AYALA ORTIZ
        
                                    RUC
                            
            924733-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22007-14-87862
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 58.810.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 49.500.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 49.323.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271036
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Análisis Clinicos y laboratoriales y Estudios Médicos
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        