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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000933/4/6/7/8/9
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.461.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            820
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.429.412
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.588
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN CARLOS VIVEROS ALDERETE
        
                                    RUC
                            
            742039-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            07/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22007-14-87803
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 123.461.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 115.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 114.571.533
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271005
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de medicamentos y dispositivos médicos para asistencia social a personas de escasos recursos
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        