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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000108
Nro. de Timbrado
14001563
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
10-07-2020
Fecha Emisión Cheque
10-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.592.727
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 407.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Provisiones y servicios S.A.
RUC
80101811-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-188614
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.592.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones