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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000011
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14056970
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 101.865.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1389
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-12-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 56.194.909
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 205.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Juan Manuel Maldonado Britos
        
                                    RUC
                            
            3577720-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22008-20-194118
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 101.865.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 56.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.194.909
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            376684
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        