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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000138
Nro. de Timbrado
14566450
Monto de la Factura
₲ 20.697.760
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
23-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.587.607
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 75.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR ATILIO MEZA ENCISO
RUC
3796846-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-195418
Monto Contrato
₲ 167.173.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.600.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.272.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385898
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones