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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001062
Nro. de Timbrado
13849785
Monto de la Factura
₲ 11.050.000
Nro. de Orden de Pago
1339
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.009.818
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 40.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON RUFINO BELTRAN BRITEZ
RUC
490450-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-188077
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.072.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.530.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375764
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones